不同企業(yè),由于行業(yè)的不同、組織結構的差異、內部控制系統(tǒng)的差異以及管理當局關注點的差異,其內部審計的工作內容也會各有差異。但總體而言,內部審計的工作內容主要包括內部控制審計、基礎會計審計和其他專項審計等。
山西內資公司出具年檢審計報告需要提供以下材料:
2、公司去年的年度財務報表;(資產(chǎn)負債表、利潤表)
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